Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 24/2023 20 krt.kanc.papier a 50 bal papier.utierky s DPH 07.03.2023 Visi invest 22.12.2023
    Objednávka 23/2023 Toner do tlačiarne, riaditeľka školy s DPH 06.03.2023 Gratex International, a.s. 22.12.2023
    Faktúra 70 teplo, TÚV 10 496,82 s DPH 5020312302 06.03.2023 Teplo GGE s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 69 zneškodnenie biologického odpadu 72,00 s DPH 2023098 06.03.2023 Global Green spol. s r.o. 09.06.2023
    Faktúra 68 údržba výťahov 52,80 s DPH 22320328 06.03.2023 SLOV lift spol.s r.o. 09.06.2023
    Objednávka 22/2023 Multifunkčný stôl s DPH 06.03.2023 Sportino 22.12.2023
    Faktúra 67 multifunkčný stôl Fungame wood 222,16 s DPH 2300328 06.03.2023 Unihouse, s.r.o./Sportino.sk 09.06.2023
    Faktúra 66 mobilné siete 69,98 s DPH 7100072805 03.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 65 internet 33,35 s DPH 1230316363 03.03.2023 SWAN, a. s. 09.06.2023
    Faktúra 64 vodné, stočné 550,81 s DPH 4231039210 03.03.2023 BVS, a.s. 09.06.2023
    Faktúra 63 BOZP prevent.ochr.služby 96,00 s DPH 202300301 02.03.2023 Miromax, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 62 prenájom rohoží 98,50 s DPH 2392435 02.03.2023 Lindstrőm, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 61 materiál na opravy, predlž. 38,59 s DPH bezhot.platba 02.03.2023 Hornbach Bratislava 09.06.2023
    Faktúra 57 zemný plyn 562,00 s DPH 8601469407 01.03.2023 SPP, a.s. 09.06.2023
    Faktúra 60 Vykonávanie mimošk.vzdelávania 145,60 s DPH 2023009 01.03.2023 Roman Mózsi 09.06.2023
    Faktúra 59 Vykonávanie mimošk.vzdelávania 89,60 s DPH 2023008 01.03.2023 Ing. Katarína Mózsiová 09.06.2023
    Faktúra 58 zemný plyn 4 160,00 s DPH 8601469408 01.03.2023 SPP, a.s. 09.06.2023
    Faktúra 56 výkon zodp.osoby 36,00 s DPH 1023031098 01.03.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.06.2023
    Faktúra 55 knihy - odmeny a ocenenia 264,57 s DPH 2023015 01.03.2023 Ing. Soňa Soyková VIA NATURA 09.06.2023
    Faktúra 54 vodné, stočné 313,26 s DPH 4231037029 01.03.2023 BVS, a.s. 09.06.2023
    << | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >> zobrazené záznamy: 2941-2960/3068
    • Prihlásenie