|
|
2024/179
|
Inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
žiadosť
|
RD 100/2024
|
18.04.2024 |
Gabriela Poláková |
žiadosť o preplatenie |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024/275
|
Inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
žiadosť
|
RD 258/2024
|
19.06.2024 |
Katarína Švajdová |
žiadosť o preplatenie |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.07.2024 |
|
Faktúra |
2024/276
|
Inovačné vzdelávanie
|
81,00 |
s DPH |
žiadosť
|
RD 266/2024
|
19.06.2024 |
Katarína Švajdová |
žiadosť o preplatenie |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.07.2024 |
|
Faktúra |
2024/179
|
Inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
žiadosť
|
RD 100/2024
|
18.04.2024 |
Gabriela Poláková |
žiadosť o preplatenie |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
Faktúra |
377
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207404
|
21.10.2023 |
energie 2 |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
Faktúra |
376
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207392
|
21.10.2023 |
energie 2 |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
Faktúra |
496
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207406
|
21.12.2023 |
energie 2 |
ZŠ B1 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
497
|
dodávka elektriny
|
154,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207418
|
21.12.2023 |
energie 2 |
ŠJ B1 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
253
|
dodávka elektriny
|
154,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207413
|
10.07.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
Faktúra |
252
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207401
|
10.07.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
Faktúra |
251
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207389
|
10.07.2023 |
energie 2 |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
Faktúra |
495
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207394
|
21.12.2023 |
energie 2 |
ZŠ B3 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
378
|
dodávka elektriny
|
154,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207416
|
21.10.2023 |
energie 2 |
|
PP |
|
|
13.10.2023 |
|
Faktúra |
444
|
dodávka elektriny
|
1 239,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207393
|
21.11.2023 |
energie 2 |
ZŠ B3 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
445
|
dodávka elektriny
|
275,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207405
|
21.11.2023 |
energie 2 |
ZŠ B1 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
446
|
dodávka elektriny
|
154,00 |
s DPH |
zálohový predpis
|
8404207417
|
21.11.2023 |
energie 2 |
ŠJ B1 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
491
|
údržba výťahov
|
52,80 |
s DPH |
za 12/2023
|
22322408
|
07.01.2024 |
SLOV lift spol.s r.o. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
465
|
zemný plyn
|
-16 822,06 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra/na žiadosť - mimo cyklus
|
8400130649
|
21.12.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
467
|
zemný plyn
|
2 105,53 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra/na žiadosť - mimo cyklus
|
8400130659
|
22.12.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
469
|
materiál na prístrešok
|
494,56 |
s DPH |
prístrešok pred vchod do škd b3
|
bezhot.platba
|
22.11.2023 |
Hornbach Bratislava |
ŠKD B3 |
|
|
|
08.12.2023 |