|
Faktúra |
214
|
koberec
|
74,10 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
06.06.2023 |
LB accounting s.r.o. Diego koberce |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
420
|
vodné, stočné
|
339,83 |
s DPH |
|
4231221119
|
30.11.2023 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
428
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
168,00 |
s DPH |
55/2023
|
2023005
|
15.11.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
427
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
100,80 |
s DPH |
56/2023
|
2023005
|
15.11.2023 |
Ing. Katarína Mózsiová |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
427
|
Vykonávanie mimošk.vzdelávania
|
100,80 |
s DPH |
56/2023
|
2023005
|
15.11.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
425
|
Vratka za služby staršej verzie
|
-223,18 |
s DPH |
?
|
8482300088
|
31.10.2023 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
425
|
Vratka za služby staršej verzie
|
-223,18 |
s DPH |
|
8482300088
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
424
|
Poplatok za aplikácií Vema cloud a služby
|
591,60 |
s DPH |
?
|
8412302552
|
30.10.2023 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
424
|
Poplatok za aplikácií Vema cloud a služby
|
591,60 |
s DPH |
|
8412302552
|
30.10.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
215
|
dotácia na stravu z MPSVaR
|
15 212,20 |
s DPH |
|
2023215
|
07.06.2023 |
Dotácia na stravu |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
421
|
výkon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023111041
|
08.11.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
421
|
výkon zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1023111041
|
08.11.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
420
|
vodné, stočné
|
339,83 |
s DPH |
|
4231221119
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
429
|
internet
|
33,35 |
s DPH |
|
1231103585
|
16.11.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
419
|
vodné, stočné
|
1 549,13 |
s DPH |
|
4231222217
|
01.12.2023 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
419
|
vodné, stočné
|
1 549,13 |
s DPH |
|
4231222217
|
01.12.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
418
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
8122023
|
08.12.2023 |
RVC Rovinka |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
418
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
16112023
|
13.11.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
417
|
prenájom kopíriek
|
218,25 |
s DPH |
|
1235757
|
07.11.2023 |
Copy Office s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
417
|
prenájom kopíriek
|
218,25 |
s DPH |
|
1235757
|
07.11.2023 |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |