|
Faktúra |
2024/179
|
Inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
žiadosť
|
RD 100/2024
|
18.04.2024 |
Gabriela Poláková |
žiadosť o preplatenie |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
2024/179
|
Inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
žiadosť
|
RD 100/2024
|
18.04.2024 |
Gabriela Poláková |
žiadosť o preplatenie |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024/275
|
Inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
žiadosť
|
RD 258/2024
|
19.06.2024 |
Katarína Švajdová |
žiadosť o preplatenie |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.07.2024 |
|
Faktúra |
2024/276
|
Inovačné vzdelávanie
|
81,00 |
s DPH |
žiadosť
|
RD 266/2024
|
19.06.2024 |
Katarína Švajdová |
žiadosť o preplatenie |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
03.07.2024 |
|
Zmluva |
51/2024
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
582,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
Šimkovič Team OZ |
|
|
|
13.09.2024 |
|
Zmluva |
68/2023
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 42/2023
|
1 060,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Šimkovič Team OZ |
|
|
|
21.09.2023 |
|
Zmluva |
89/2023
|
Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 42/2023
|
531,81 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
Šimkovič Team OZ |
|
|
|
15.11.2023 |
|
Zmluva |
8/2024
|
Zmluva o obstaraní lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
ŠKM 1. KULFOZ Slovakia |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
469
|
materiál na prístrešok
|
494,56 |
s DPH |
prístrešok pred vchod do škd b3
|
bezhot.platba
|
22.11.2023 |
Hornbach Bratislava |
ŠKD B3 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
474
|
materiál, náradie
|
30,39 |
s DPH |
|
bezhot.platba
|
24.11.2023 |
Hornbach Bratislava |
ŠKD B3 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
342
|
Asc Agenda dochádzka
|
299,00 |
s DPH |
|
9123005210
|
27.09.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠKD B3 |
|
|
|
29.09.2023 |
|
Zmluva |
36/2024
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
165,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
ŠK Albatros |
|
|
|
03.06.2024 |
|
Zmluva |
48/2023
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 23/2023
|
497,25 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
ŠK Albatros |
|
|
|
06.06.2023 |
|
Faktúra |
473
|
Mixér ponorný MP 550 Ultra
|
1 240,80 |
s DPH |
162
|
231201569
|
07.12.2023 |
KEMA SK, s.r.o. |
ŠJB3 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
472
|
Tyčový ručný mixér Fimar
|
216,24 |
s DPH |
163
|
233825
|
22.11.2023 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
ŠJB3 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
483
|
zemný plyn
|
562,00 |
s DPH |
|
8181815494
|
31.12.2023 |
SPP, a.s. |
ŠJB3 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
358
|
oprava trojrúry
|
49,68 |
s DPH |
|
233034
|
04.10.2023 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
ŠJB3 |
|
|
|
29.09.2023 |
|
Faktúra |
571
|
zneškodnenie biologického odpadu
|
66,00 |
s DPH |
|
2023614
|
14.01.2024 |
Global Green spol. s r.o. |
ŠJB3 |
Mgr. Renáta Balogová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
Faktúra |
404
|
pracovné odevy
|
945,50 |
s DPH |
128
|
230092
|
03.11.2023 |
|
ŠJB3 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
413
|
servis kuch. Zariadenia
|
38,40 |
s DPH |
122
|
233449
|
06.11.2023 |
|
ŠJB3 |
|
|
|
08.12.2023 |